廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳
2019年部門預算
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分:自治區住房城鄉建設廳2019年部門預算報表
一、部門收支總表(預算公開01表)
二、部門收入總表(預算公開02表)
三、部門支出總表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)
第三部分:自治區住房城鄉建設廳2019年部門預算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳概況
一、單位基本職能
(一)承擔保障全區城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全區住房保障相關政策并指導實施;擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好全區有關廉租住房資金安排,監督市、縣組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。
(二)承擔起草城市管理執法的地方性法規和政府規章草案;負責全區城市管理執法工作的業務指導、組織協調、監督檢查和考核評價;組織查處全區住房建設領域重大案件;指導全區違法建設執法工作;集中行使自治區住房和城鄉建設廳行政處罰權。
(三)承擔規范全區住房和城鄉規劃管理秩序的責任。組織起草全區住房和城鄉建設地方性法規和政府規章草案。依法實施住房和城鄉建設各項行政審批。依法組織編制和實施城鄉規劃,擬訂城鄉規劃的政策,會同有關部門組織編制全區城鎮體系規劃,負責自治區人民政府交辦的城市(鎮)總體規劃和區域城鎮體系規劃及城市規劃區內設立的各類開發區(含工業園區)總體規劃的審查報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審查,擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策。
(四)承擔建立科學規范的全區工程建設標準體系的責任。組織擬訂工程建設實施階段的自治區標準,擬訂和發布工程建設全區統一定額和行業標準,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。
(五)承擔規范全區房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行,配合指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,擬訂房地產業的行業發展規劃和產業政策,擬訂房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。
(六)監督管理全區建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全區建筑活動,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督執法,擬訂勘察設計、施工、建設監理的地方性法規草案并監督和指導實施,擬訂工程建設、建筑業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行,擬訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行,組織協調建筑企業參與國際工程承包、建筑勞務合作。
(七)研究擬訂全區城市建設的政策、規劃并指導實施,指導城市市政公用事業、綠化、供水、節水、排水、污水處理、市政設施、園林、市容、環衛和建設檔案等方面的工作,指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理,負責自治區級以上風景名勝區的審查報批和監督管理,組織實施世界自然遺產的申報工作,會同文物等有關主管部門對世界自然與文化雙重遺產的申報工作,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮、村)的審查報批和監督管理工作。
(八)承擔規范和指導全區村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導各類村鎮建設試點工作,指導自治區重點鎮建設,會同有關部門指導農村防震設防工作。
(九)承擔全區建筑工程質量安全監管的責任,負責對全區住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施。
(十)承擔推進全區建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目,推進城鎮減排。
(十一)負責全區住房公積金監督管理,確保公積金的有效使用和安全。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃并組織實施;擬訂住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全區住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全;管理住房公積金信息系統。
(十二)承擔國家和自治區重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作,參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、審查工作,承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。
(十三)開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作。
(十四)貫徹落實國家及自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施,指導全區城鎮住房制度改革工作,擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導并監督實施等。
(十五)承擔建設工程造價管理相關技術性和事務性工作。
(十六)承擔全區建設工程質量安全監督管理的相關技術性和事務性工作。
(十七)貫徹落實國家有關墻體材料革新與推廣節能建筑的政策法規,指導新型墻體材料科研、生產和推廣應用,負責新型墻體材料專項基金征收管理,配合住房城鄉建設主管部門開展墻體材料改革行政執法監督檢查。
(十八)培養建設行業高、中級管理和技術人才。
(十九)開展全區住房城鄉建設系統職業崗位培訓;承擔全區住房城鄉建設系統執業資格考試考務、繼續教育、資格注冊等事務性和服務性工作。
(二十)承擔建筑安裝工程勞動保險費管理的相關事務性工作。
(二十一)負責為住房城鄉建設信息化建設提供技術保障和服務。
(二十二)負責為機關提供后勤保障服務。
(二十三)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
(一)廳屬單位組成
2019年納入廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門預算的一級預算單位1個,廳屬二級預算單位11個,其中
⒈全額撥款行政編制單位2個
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級
廣西住房制度改革委員會辦公室
⒉參公管理事業單位3個
廣西壯族自治區建設工程造價管理總站
廣西壯族自治區建設工程質量安全監督總站
廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室
⒊全額撥款事業單位4個
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心
廣西建設職業技術學院
廣西城市建設學校
廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心
⒋自收自支事業單位2個
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
(二)廳機關本級內設部門
廳機關本級內設辦公室(行政審批處)、人事教育處、計劃財務處、法制處、政策研究室、住房保障處、城市規劃園林處、標準定額處、房地產市場監管處、建筑市場監管處(自治區重點工程辦公室)、城市建設處、村鎮建設處、科學技術處、住房公積金監管處、勘察設計管理處(工程建設抗震辦公室)、城市管理監督局共16個職能處室和機關黨委、離退休人員工作處。
第二部分:自治區住房城鄉建設廳2019年部門預算報表
(注:由于表格較多,詳見附表)
一、部門收支總表(預算公開01表)
二、部門收入總表(預算公開02表)
三、部門支出總表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)
第三部分:自治區住房城鄉建設廳2019年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2019年收支總預算74,677.37萬元,同比減少2,251.22萬元,同比下降2.93%,收入包括:一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。
二、部門收入預算情況說明
2019年收入總預算74,677.37萬元,同比減少2,251.22萬元,同比下降2.93%,其中:一般公共預算撥款32,687.47萬元,占收入總預算的43.77%,同比減少3,829.67萬元,同比下降10.49%;政府性基金預算撥款400萬元,占收入總預算的0.54%,同比減少60萬元,同比下降13.04%;納入財政專戶管理的收入安排的資金38,708.71萬元,占收入總預算的51.83%,同比增加8,519.40萬元,同比增長28.22%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,472.93萬元,占收入總預算的1.97%,同比減少789.21萬元,同比下降34.89%;上年結余收入1,408.26萬元,占收入總預算的1.89%,同比減少6,091.74萬元,同比下降81.22%,
下降主要原因:(1)截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達,該部分資金未能編入2019年度預算。(2)墻改科技開發項目內容調整、廣西墻材革新信息化平臺建設、墻改基金收支管理審計等項目工作內容發生變化,收入相應減少。
三、部門支出預算情況說明
2019年支出總預算74,677.37萬元,同比減少2,251.22萬元,同比下降2.93%,其中:基本支出預算12,455.45萬元,占支出總預算16.68%,同比增加2,195.21萬元,增長21.40%;項目支出預算62,221.92萬元,占支出總預算83.32%,同比減少4,446.43萬元,下降6.67%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:
1.一般公共服務支出70萬元,占支出總預算0.09%,同比持平。
2.教育支出39,134.53萬元,占支出總預算52.40%,同比減少3,894.54萬元,下降9.05%,主要原因:截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達,該部分資金未能編入2019年度預算。
3.社會保障和就業支出1,753.12萬元,占支出總預算2.35%,同比增加695.82萬元,增長65.81%,主要原因:(1)2019年部份廳屬單位調整主功能科目,統計口徑不同造成差異。(2)每年社保繳費基數的調整。(3)2019年新增加職業年金、物業服務補貼(退休人員部分)等預算項目。
4.衛生健康支出384.90萬元,占支出總預算0.52%,同比增加0.56萬元,增長0.15%,主要是繳費計提比例調整。
5.城鄉社區事務支出32,364.27萬元,占支出總預算43.34%,同比增加946.48萬元,增長3.01%,原因:機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資增長、機關事業單位新增人員工資、增加單位職業年金繳費部分、增加在職人員住房物業補貼、增加行政參公單位在職人員預發績效獎勵、增加公務員考核優秀獎勵等。
6.住房保障支出570.55萬元,占支出總預算0.76%,同比增加60.46萬元,增長11.85%,主要是調整繳費基數。
7.其他支出400萬元,占支出總預算0.54%,同比減少60萬元,下降長13.04%,原因:墻改科技開發項目內容調整、廣西墻材革新信息化平臺建設、墻改基金收支管理審計等項目工作內容發生變化,支出相應減少。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算
基本支出12,455.45萬元,占支出總預算16.68%,同比增加2,195.21萬元,增長21.40%。其中:
(1)工資福利支出預算7,269.71萬元,占支出基本支出預算58.37%,同比增加1,238.99萬元,增長20.54%。
(2)商品和服務支出預算4,406.80萬元,占支出基本支出預算35.38%,同比增加643.76萬元,增長17.11%。
(3)對個人和家庭的補助支出778.94萬元,占基本支出預算6.25%,同比增加312.46萬元,增長66.98%。
2.項目支出預算
項目支出預算62,221.92萬元,占支出總預算83.32%,同比減少4,446.43萬元,下降6.67%。
下降的主要原因:(1)截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達,該部分資金未能編入2019年度預算;(2)由于國家政策的調整,建設執業資格繼續教育培訓已向社會放開,建設執業資格繼續教育培訓已不再是獨家培訓,企業或其他培訓機構均可開展繼續教育培訓,收入相應減少。(3)墻改科技開發項目內容調整,廣西墻材革新信息化平臺建設、墻改基金收支管理審計等項目工作內容發生變化,支出相應減少。
四、財政撥款收支預算情況說明
(一)收入預算說明
2019年財政撥款收支總預算33,087.47萬元,同比減少3,889.67萬元,同比下降10.52%。收入包括:一般公共預算撥款32,687.47萬元、政府性基金預算撥款400萬元;支出包括:一般公共服務支出70萬元、教育支出19,926.35、社會保障和就業支出1,357.56萬元、衛生健康支出361.34萬元、城鄉社區支出10,442.04萬元、住房保障支出530.18萬元、其他支出400萬元。
五、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出預算32,687.47萬元,占支出總預算43.77%,其中:基本支出預算10,154.75萬元,占支出總預算13.60%,同比增加1,444.23萬元,增長16.58%;項目支出預算22,532.72萬元,占支出總預算30.17%,同比減少5,273.90萬元,下降18.97%。具體支出情況如下:
1.“2019999”其他一般公共服務支出70萬元,其中:項目支出70萬元,同比持平。用于提高全區村“兩委”干部鄉村規劃建設業務知識和管理能力培訓。
2.“2050302”中專教育科目支出3,220.36萬元,其中:基本支出1,583.42萬元,項目支出1,636.94萬元。用于我廳屬學校教育管理方面的支出。
3.“2050305”高等職業教育支出16,705.99萬元,其中:基本支出3,010.62萬元,項目支出13,695.37萬元。用于我廳屬學校教育管理方面的支出。
4.“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出198.88萬元,其中:基本支出198.88萬元。主要用于按規定提取的離退休人員定額公用經費等的支出。
5.“2080502”事業單位離退休支出78.42萬元,其中:基本支出78.42萬元。用于按規定提取的退休人員定額公用經費等的支出。
6.“2080505”機關事業單位基本養老保險繳費支出883.65萬元,其中:基本支出883.65萬元,用于基本養老保險繳費支出。
7.“2080506”機關事業單位職業年金繳費支出196.61萬元,其中:基本支出196.61萬元,用于職業年金繳費支出。
8.“2101101”行政單位醫療支出111.24萬元,其中:基本支出111.24萬元。根據自治區統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
9.“2101102”事業單位醫療支出250.10萬元,其中:基本支出250.10萬元。根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
10.“2120101”行政運行(城鄉社區管理事務)支出2,354.42萬元,其中:基本支出2,164.98萬元,項目支出189.44萬元。用于單位的日常運轉支出。
11.“2120102”一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)支出607.83萬元,其中:項目支出607.83萬元。用于為完成各項
12.“2120103”機關服務(城鄉社區管理事務)支出1,060.92萬元,其中:基本支出145.92萬元,項目支出915萬元。主要用于提供后勤服務的機關服務中心的相關支出
13.“2120104”城管執法支出10萬元,其中:項目支出10萬元,用于城管執法方面的支出。
14.“2120105”工程建設標準規范編制與監管支出799.28萬元,其中:基本支出373.46萬元,項目支出425.82萬元。用于工程建設標準規范編制與監管方面的支出。
15.“2120106”工程建設管理支出446.68萬元,其中:基本支出223.99萬元,項目支出222.69萬元。用于工程建設管理方面的支出。
16.“2120107”市政公用行業市場監管支出15萬元,其中:項目支出15萬元。用于市政公用行業市場監管方面的支出。
17.“2120109”住宅建設與房地產市場監管支出101.90萬元,其中:項目支出101.90萬元。用于住宅建設與房地產市場監管方面的支出。
18.“2120110”職業資格注冊、資質審查支出30萬元,其中:項目支出30萬元。用于職業資格注冊、資質審查方面的支出。
19.“2120199”其他城鄉社區管理事務支出2,954.61萬元,其中:基本支出308.20萬元,項目支出2,646.41萬元。其他的用于城鄉社區管理事務方面的支出。
20.“2120201”城鄉社區規劃與管理支出155萬元,其中:項目支出155萬元。用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。
21.“2129901”其他城鄉社區支出1,906.40萬元,其中:基本支出95.08萬元,項目支出1,811.32萬元。用于不包括上述項目內的開支。
22.“2210201”住房公積金支出530.18萬元,其中,基本支出530.18萬元。根據自治區統一規定,按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2019年度基本支出預算10,154.75萬元,占支出總預算13.60%,同比增加1,444.23萬元,增長16.58%。其中:
人員經費7,394.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出、其他工資福利支出。
公用經費2,760.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算安排“三公”經費情況說明
(一)2019年部門預算全口徑安排 “三公”經費情況說明。
2019年預算安排364.71萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算73萬元,公務接待費支出預算97.04萬元,公務用車運行維護費支出預算164.67萬元、公務用車購置費支出預算30萬元。
(二)2019年一般公共預算撥款安排的“三公”經費情況說明。
2019年預算安排92.55萬元,同比上年減少75.87萬元,下降45.05%,其中:
1.因公出國(境)經費不編入部門年度預算。由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加。
2.公務接待費:2019年預算安排23.74萬元,同比上年減少1.26萬元,下降5.04%。主要用于接待區內、外到我廳及所屬預算單位開展公務活動的事項,下降原因:嚴格控制接待標準,對不符合要求的情況,不予接待。
3.公務用車購置及運行費2019年預算68.81萬元,同比減少22.61萬元,下降24.73%。其中:
(1)公務用車運行維護費2019年預算68.81萬元,同比減少4.61萬元,下降6.28%,主要是廳屬事業單位公車改革后,運行維護費降低。
(2)公務用車購置2019年預算0萬元,同比減少18萬元,主要原因:2019年沒有購置公車計劃。
八、政府性基金預算情況說明
2019年預算安排400萬元,同比減少60萬元,下降13.04%。下降原因為:2018年墻改科技開發項目內容調整,廣西墻材革新信息化平臺建設、墻改基金收支管理審計等項目工作內容發生變化,支出相應減少。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費預算安排情況
2019年自治區住房城鄉建設廳本級機關行政運行經費財政撥款預算2,354.42萬元。比2018年預算增加401.82萬元,增長20.58%。增加原因:2019年按照編制要求,新增公務員績效考評獎金、公務員獎勵獎金、在職人員物業服務補貼等經費支出,主要用于住房城鄉建設廳機關為保證日常運轉發生的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
(二)政府采購預算安排情況說明
2019年政府采購預算總金額共16,590.69萬元,同比減少3,218.14萬元,下降16.25萬元,其中,政府集中采購4,032.22萬元,占政府采購預算24.30%,同比減少6,123.53萬元,下降60.30%;部門集中采購11,319.59萬元,占政府采購預算,68.23%,同比增加2727.02萬元,增長31.74%;分散采購1,238.88萬元,占政府采購預算7.47%,同比增加178.37萬元,增長16.82%。下降原因:截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達,該部分資金未能編入2019年度預算。
政府采購資金來源類型:一般預算撥款14,208.72萬元,政府性基金撥款190.50萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金1,772.51萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金250.50萬元,上年結余收入安排的資金168.46萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2,240.22萬元,工程類采購預算8,043.71萬元,服務類采購預算6,306.76萬元。
(三)國有資產占用情況說明
2019年我廳實有車輛28輛,其中,實有在編車輛20輛、教學使用不在編制內大客車7輛,有文件批復車輛1輛,具體車輛情況如下:
1.廳本級實有公務用車8輛,其中:機要通信和應急用車4輛、老干部服務用車3輛、廳級干部實物保障用車1輛。
2.廣西建設工程造價管理總站實有公務用車1輛,為老干部服務用車。
3.廣西建設工程質量安全監督總站實有公務用車1輛,為一般執法執勤用車。
4.廣西建設職業技術學院實有公車11輛,包括4輛普通轎車和7輛大客車,7輛大客車主要為教學用車。
5.廣西城市建設學校實有公務用車2輛。
6.廣西住房和城鄉建設信息中心實有公務用車1輛,為特殊業務用車。
7.廣西住房和城鄉建設廳培訓中心實有公務用車2輛,為一般業務用車。
8.廣西建安勞保辦實有公務用車2輛,為一般業務用車。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
自治區住房城鄉建設廳2019年部門預算有30個200萬元以上的項目(含補助市縣項目5個),扣除人員工資經費項目后,涉及一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款的項目共計18個,金額21,092.95萬元,納入績效考核范圍的項目,具體如下:
1.廳機關本級共計5個項目,其中補助市縣項目4個,涉及項目金額5,184萬元,資金來源均為一般公共預算撥款資金撥款。具體如下:
(1)全區建設系統領導干部城鎮化專業知識培訓經費264萬元。
(2)“十三五”創建全國無障礙示范市縣項目建設資金1,000萬元。
(3)全區市政基礎設施受災修復補助資金1,420萬元。
(4)城鄉市政基礎設施完善提升項目補助資金1,700萬元。
(5)裝配式農房推廣專項補助資金800萬元。
⒉廣西建設職業技術學院共計9個項目,涉及項目金額13,644.15萬元,具體如下:
(1)償還貸款項目,項目經費預算3,200萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(2)2019年高校國家助學金自治區資金項目,項目經費預算214.80萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(3)宣傳經費項目經費預算200萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排170萬元,納入財政專戶管理的收入安排30萬元。
(4)新校區建設項目經費預算7,394.17萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排7,190.09萬元,納入財政專戶管理的收入安排204.08萬元。
(5)新校區智能化校園建設項目經費預算468.80萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排280萬元,納入財政專戶管理的收入安排188.80萬元。
(6)教學儀器設備購置項目,項目經費預算546.30萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(7)專業課程建設費經費預算582.08萬元,其中:納入一般公共預算撥款收入安排300萬元,納入財政專戶管理的收入安排282.08萬元。
(8)物業管理費項目經費預算670萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排262.47萬元,納入財政專戶管理的收入安排407.53萬元。
(9)學生經費項目經費預算368萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排150萬元,納入財政專戶管理的收入安排218萬元。
3.廣西城市建設學校共計1個項目,涉及項目金額1,000萬元,具體如下:
(1)新校區建設項目,項目經費預算1,000萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
4.廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心共計2個項目, 涉及項目金額1,064.80萬元,具體如下:
(1)培訓項目480.91萬元,其中,一般公共預算撥款非稅收入安排190.99萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金257.92萬元,上年結余收入32萬元。
(2)考試項目583.89萬元,資金來源:一般公共預算撥款非稅收入安排。
5.廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室共計1個項目,為補助市縣項目,涉及項目金額200萬元,資金性質為政府性基金預算撥款,具體如下:
(1)新型墻體材料技改擴建新建開發生產類示范項目補助200萬元。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
十五、社會保障和就業支出:指用于機關和所屬事業單位在社會保障與就業方面的支出。
十六、醫療衛生支出:指行政事業單位醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
十七、住房保障支出:行政事業單位按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
十八、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳
2019年2月19日