廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳
2021年部門預算公開說明
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分:自治區住房城鄉建設廳2021年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:自治區住房城鄉建設廳2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
第一部分:廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳概況
一、主要職能
(一)廳本級主要職能
1.承擔保障全區城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全區住房保障相關政策并指導實施;擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好全區有關廉租住房資金安排,監督市、縣組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。
2.承擔推進全區住房制度改革的責任。擬訂適合自治區區情的住房政策,擬訂全區住房建設規劃并指導實施,研究提出全區住房和城鄉建設重大問題的政策建議。
3.承擔規范全區住房和城鄉建設管理秩序的責任。組織起草全區住房和城鄉建設地方性法規和政府規章草案。依法實施住房和城鄉建設各項行政審批。擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策。承擔城市設計、城市雕塑、城市有機更新、地下空間開發利用工作,負責建設項目總平面設計方案和建設工程規劃許可監督管理。負責建設工程消防設計審查驗收的指導和監督管理。
4.承擔建立科學規范的全區工程建設標準體系的責任。組織擬訂工程建設實施階段的自治區標準,擬訂和發布工程建設全區統一定額和行業標準,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。
5.承擔規范全區房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行,配合指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,擬訂房地產業的行業發展規劃和產業政策,擬訂房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。
6.監督管理全區建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全區建筑活動,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督執法,擬訂勘察設計、施工、建設監理的地方性法規草案并監督和指導實施,擬訂工程建設、建筑業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行,擬訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行,組織協調建筑企業參與國際工程承包、建筑勞務合作。
7.研究擬訂全區城市建設的政策、規劃并指導實施,指導城市市政公用事業、綠化、供水、節水、排水、污水處理、市政設施、園林、市容、環衛和建設檔案等方面的工作,指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮、村)的審查報批和監督管理工作。
8.承擔規范和指導全區村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導各類村鎮建設試點工作,指導自治區重點鎮建設,會同有關部門指導農村防震設防工作。
9.承擔全區建筑工程質量安全監管的責任,負責對全區住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施。
10.承擔推進全區建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目,推進城鎮減排。
11.負責全區住房公積金監督管理,確保公積金的有效使用和安全。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃并組織實施;擬訂住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全區住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全;管理住房公積金信息系統。
12.承擔國家和自治區重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作,參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、審查工作,承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。
13.擬訂城市管理執法的政策措施,并實施業務指導、組織協調、監督檢查和考核評價。組織查處全區住房城鄉建設領域重大案件。指導全區住房和城鄉建設領域執法工作,指導數字化城市管理工作。
14.開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作。
15.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。
(二)廳屬單位主要職能
1.貫徹落實國家及自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施,指導全區城鎮住房制度改革工作,擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導并監督實施等。
2.承擔建設工程造價管理相關技術性和事務性工作。
3.承擔全區建設工程質量安全監督管理的相關技術性和事務性工作。
4.貫徹落實國家有關墻體材料革新與推廣節能建筑的政策法規,指導新型墻體材料科研、生產和推廣應用,負責新型墻體材料專項基金征收管理,配合住房城鄉建設主管部門開展墻體材料改革行政執法監督檢查。
5.培養建設行業高、中級管理和技術人才。
6.開展全區住房城鄉建設系統職業崗位培訓;承擔全區住房城鄉建設系統執業資格考試考務、繼續教育、資格注冊等事務性和服務性工作。
7.承擔建筑安裝工程勞動保險費管理的相關事務性工作。
8.負責為住房城鄉建設信息化建設提供技術保障和服務。
9.開展中等職業學歷教育和職業培訓活動。開展以全日制大學專科層次為主、成人學歷教育和職業技能培訓為輔的多層次高等職業教育活動,培養生產、建設、管理、服務一線所需的高素質技術技能型人才。
10.負責為機關提供后勤保障服務。
二、機構設置情況
(一)廳屬單位組成
2021年納入廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門預算的一級預算單位1個,廳屬二級預算單位11個,其中:
1.全額撥款行政編制單位2個
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級
廣西壯族自治區住房制度改革委員會辦公室
2.參公管理事業單位3個
廣西壯族自治區建設工程造價站(公益一類事業單位)
廣西壯族自治區建設工程質量安全管理站(公益一類事業單位)
廣西壯族自治區墻體材料改革站(未分類)
3.其他公益一類事業單位3個
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費保障中心
廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心
4.公益二類事業單位3個
廣西建設職業技術學院
廣西城市建設學校
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心(廣西建設執業資格注冊中心)
(二)廳機關本級內設部門
廳機關本級內設辦公室(行政審批處)、人事教育處、計劃財務處、法制處、政策研究室、住房保障處、城市規劃園林處、標準定額處、房地產市場監管處、建筑市場監管處(自治區重點工程辦公室)、城市建設處、村鎮建設處、科學技術處、住房公積金監管處、勘察設計管理處(工程建設抗震辦公室)、城市管理監督局共16個職能處室和機關黨委、離退休人員工作處。
第二部分:自治區住房城鄉建設廳2021年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2021年收支總預算111,158.16萬元,同比增加22,544.67萬元,增長25.44%。
收入包括:一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉結余(財政專戶管理資金收入)。
支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。
二、部門收入預算總體情況說明
2021年收入總預算111,158.16萬元,同比增加22,544.67萬元,同比增長25.44%,其中:
1.一般公共預算撥款46,579.19萬元,占收入總預算的41.90%,同比增加4,623.24萬元,增長11.02%,主要原因:2021年兩個學校獲得預撥教育經費。
2.政府性基金預算撥款400萬元,占收入總預算的0.36%,同比持平。
3.納入財政專戶管理的收入安排的資金28,911.44萬元,占收入總預算的26.01%,同比增加6,659.11萬元,同比增長29.93%,主要原因:廳屬學校學生人數增加,學費收入相應增加。
4.事業收入220萬元,占收入總預算的0.20%,同比增加40萬元,同比增長22.22%,主要原因:社會化培訓人數增加。
5.事業單位經營收入1,370萬元,占收入總預算的1.23%,同比增加60萬元,同比增長4.58%,主要原因:隨著住建行業持續健康發展,預計各類專業技術人員的需求將會增多,執業資格培訓及測試的人數也會相應增加。
6.其他收入180萬元,占收入總預算的0.16%,同比減少264.13萬元,同比下降59.47%,主要原因:因新冠疫情的影響,學校的部分收入下降。
7.上年結轉收入(財政專戶管理資金收入)33,497.53萬元,占收入總預算的30.14%,同比增加11,426.45萬元,同比增長51.77%。主要原因:根據自治區人民政府和財政廳批準,使用財政專戶結余資金扶持推動我區建筑業高質量發展。
三、部門支出預算總體情況說明
2020年支出總預算111,158.16萬元,同比增加22,544.67萬元,同比增長25.44%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:
1.一般公共服務支出70萬元,占支出總預算0.06%,同比持平。
2.教育支出63,128.26萬元,占支出總預算56.79%,同比增加10,050.97萬元,增長18.94%,主要原因:廳屬兩所學校獲得預撥教育經費。
3.社會保障和就業支出1,788.29萬元,占支出總預算1.61%,同比增加177.90萬元,增長11.05%,主要原因:因人員變動、社保繳費基數調整。
4.衛生健康支出463.49萬元,占支出總預算0.42%,同比增加72.76萬元,增長18.62%,主要原因:繳費基數調整。
5.城鄉社區支出44,639.29萬元,占支出總預算40.16%,同比增加12,158.12萬元,增長37.43%,主要原因:根據自治區人民政府和財政廳批準,使用財政專戶結余資金扶持推動我區建筑業高質量發展。
6.住房保障支出668.83萬元,占支出總預算0.60%,同比增加84.62萬元,增長14.54%,主要原因:繳費基數調整。
7.其他支出400萬元,占支出總預算0.36%,同比持平。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算
基本支出預算14,673.97萬元,占支出總預算13.20%,同比增加1,757.62萬元,增長13.61%。主要原因:因人員變動、各項繳費基數調整。
2.項目支出預算
項目支出預算96,484.19萬元,占支出總預算86.80%,同比增加20,787.05萬元,增長27.46%。主要原因:①根據全區建筑行業發展需要,使用財政專戶結余資金扶持推動我區建筑業高質量發展。②廳屬兩所學校獲得預撥教育經費。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2021年財政撥款收支總預算46,979.19萬元,同比增加4,623.24萬元,同比增長10.92%。
收入包括:一般公共預算撥款46,579.19萬元、政府性基金預算撥款400萬元。
支出包括:一般公共服務支出70萬元、教育支出33,651.01萬元、社會保障和就業支出1,377.47萬元、衛生健康支出446.76萬元、城鄉社區支出10,392.25萬元、住房保障支出641.70萬元、其他支出400萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2021年一般公共預算支出預算46,579.19萬元,占支出總預算41.90%,其中:基本支出預算11,898.83萬元,項目支出預算34,680.36萬元。具體支出情況如下:
1.其他一般公共服務支出70萬元,其中:項目支出70萬元,同比持平。用于提高全區村“兩委”干部鄉村規劃建設業務知識和管理能力培訓。
2.中等職業教育支出4,445.36萬元,其中:基本支出1,753.40萬元,項目支出2,691.96萬元。用于廳屬學校教育管理方面的支出。
3.高等職業教育支出29,205.65萬元,其中:基本支出4,145.13萬元,項目支出25,060.52萬元。用于廳屬學校教育管理方面的支出。
4.行政單位離退休支出190.63萬元,其中:基本支出190.63萬元。主要用于離退休經費的開支。
5.事業單位離退休支出92.03萬元,其中:基本支出92.03萬元。主要用于離退休經費的開支。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出855.59萬元,其中:基本支出855.59萬元。用于基本養老保險費支出。
7.機關事業單位職業年金繳費支出239.22萬元,其中:基本支出239.22萬元。用于職業年金繳費支出。
8.行政單位醫療支出143.06萬元,其中:基本支出143.06萬元。根據自治區統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
9.事業單位醫療支出303.70萬元,其中:基本支出303.70萬元。根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
10.行政運行(城鄉社區管理事務)支出2,528.73萬元,其中:基本支出2,308.88萬元,項目支出219.85萬元。用于單位的日常運轉支出。
11.一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)支出624.74萬元,其中:項目支出624.74萬元。用于完成各項任務發生的其他項目支出。
12.機關服務(城鄉社區管理事務)支出1,122.34萬元,其中:基本支出147.34萬元,項目支出975萬元。主要用于提供后勤服務的機關服務中心的相關支出
13.城管執法支出27萬元,其中:項目支出27萬元。用于城管執法方面的支出。
14.工程建設標準規范編制與監管支出784.30萬元,其中:基本支出425.90萬元,項目支出358.40萬元。用于工程建設標準規范編制與監管方面的支出。
15.工程建設管理支出441.27萬元,其中:基本支出230.95萬元,項目支出210.32萬元。用于工程建設管理方面的支出。
16.市政公用行業市場監管支出15萬元,其中:項目支出15萬元。用于市政公用行業市場監管方面的支出。
17.住宅建設與房地產市場監管支出90.31萬元,其中:項目支出90.31萬元。用于住宅建設與房地產市場監管方面的支出。
18.執業資格注冊、資質審查支出18萬元,其中:項目支出18萬元。用于職業資格注冊、資質審查方面的支出。
19.其他城鄉社區管理事務支出3,014.64萬元,其中:基本支出346.84萬元,項目支出2,667.80萬元。其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
20.城鄉社區規劃與管理支出170萬元,其中:項目支出170萬元。用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。
21.其他城鄉社區支出1,555.92萬元,其中:基本支出74.46萬元,項目支出1,481.46萬元。其他用于城鄉社區方面的支出。
22.住房公積金支出641.70萬元,其中,基本支出641.70萬元。根據自治區統一規定,按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年度基本支出預算11,898.83萬元,占支出總預算10.70%,同比增加1,436.59萬元,增長13.73%,主要原因:因人員變動、繳費基數調整。具體情況如下:
人員經費8,886.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出、其他工資福利支出。
公用經費3,012.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算安排“三公”經費支出情況說明
2021年預算安排122.38萬元,同比上年減少6.65萬元,下降5.15%,其中:
1.因公出國(境)經費:2021年預算安排47.50萬元,同比減少2.50萬元,下降5%。主要原因:嚴格貫徹落實自治區黨委、政府的有關部署,進一步壓減2021年因公出國(境)經費支出。
2.公務接待費:2021年預算安排21.77萬元,同比減少1.15萬元,下降5.02%。主要用于接待區內、外到我廳及所屬預算單位開展公務活動的事項,主要原因:嚴格貫徹落實自治區黨委、政府的有關部署,進一步壓減2021年因公出國(境)經費支出。
該項經費主要用于安排接待住建系統及兄弟省(市、自治區)有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
3.公務用車購置及運行費:2021年預算53.11萬元,同比減少3萬元,下降5.35%。主要原因:嚴格貫徹落實自治區黨委、政府的有關部署,進一步壓減2021年公務用車運行維護費支出。
該項經費主要用于執行公務發生的汽車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年預算安排400萬元,同比持平。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2021年自治區住房城鄉建設廳機關行政運行經費財政撥款預算2,528.73萬元。比2020年預算增加171.91萬元,增長7.29%。主要原因:人員變動和職工晉級晉檔。用于保證日常運轉發生的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
(二)政府采購預算安排情況說明
2021年政府采購預算總金額共24,012.19萬元,同比增加5,518.49萬元,增長29.84%。其中:政府集中采購預算4,081.46萬元,占政府采購預算17%;分散采購預算19,930.73萬元,占政府采購預算83%。增長原因:廣西建設職業技術學院創建2021年中國特色高水平高職學校和高水平專業建設計劃需要全面提升學校綜合實力,新辦公樓的建成需要裝修及配置相應的辦公設備,采購各種教學儀器。
按政府采購項目類型分為:貨物類采購預算7,742.81萬元,工程類采購預算9,442.77萬元,服務類采購預算6,826.61萬元。
政府采購資金類型:一般公共預算撥款15,970.89萬元,政府性基金預算撥款147.90萬元,財政專戶管理的收入安排3,338.82萬元,單位資金737.98萬元,上年結余資金安排3,816.60萬元。
(三)國有資產占用情況說明
2021年我廳實有車輛27輛,其中,在編車輛20輛、教學使用大客車7輛,具體情況如下:
1.廳本級公務用車8輛,其中:機要通信和應急用車4輛、老干部服務用車3輛、廳級干部實物保障用車1輛。
2.廣西壯族自治區建設工程造價站公務用車1輛,為老干部服務用車。
3.廣西壯族自治區建設工程質量安全管理站公務用車1輛,為行政執法用車。
4.廣西建筑安裝工程勞動保險費保障中心公務用車2輛,為一般業務用車。
5.廣西住房和城鄉建設信息中心公務用車1輛,為特殊業務用車。
6.廣西建設職業技術學院公車10輛,包括3輛普通轎車和7輛大客車,7輛大客車主要為教學用車。
7.廣西城市建設學校公務用車2輛,為一般業務用車。
8.廣西住房和城鄉建設廳培訓中心公務用車2輛,為一般業務用車。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
2021年部門預算200萬元以上的項目共計58個(含補助市縣項目8個),扣除人員工資經費項目后,涉及一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶管理資金等的項目共計51個,金額71,459.69萬元,納入績效考核范圍的項目,具體如下:
1.廳機關本級共計19個項目,其中補助市縣項目5個,涉及項目金額27,895.01萬元,具體如下:
(1)全區工程建設項目審批監管平臺建設項目預算300.21萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(2)建筑業“走出去”工作經費200萬元。資金來源:上年結轉收入。
(3)建設裝配式建筑產業工人實訓基地經費1,000萬元。資金來源:上年結轉收入。
(4)引導企業加快自有建筑工人隊伍建設1,164.80萬元。資金來源:上年結轉收入。
(5)開展建筑產業工人職業技能培訓1,300萬元。資金來源:上年結轉收入。
(6)開展鄉村建筑工匠職業技能培訓1,280萬元。資金來源:
上年結轉收入。
(7)支持廣西建筑信息模型技術(BIM)應用發展專項資金750萬元。資金來源:上年結轉收入
(8)購買服務開展建筑工程質量評價費用210萬元。資金來源:上年結轉收入。
(9)支持市、縣購買第三方服務加強工程質量安全監管試點補貼費用760萬元。資金來源:上年結轉收入。
(10)購買服務開展建筑施工安全生產評價費用400萬元。資金來源:上年結轉收入。
(11)建筑業企業“走出去”獎勵資金2,000萬元。資金來源:
上年結轉收入。
(12)裝配式農房補貼資金4,480萬元。資金來源:上年結轉收入。
(13)智能建造及裝配式產業基地補貼資金8,000萬元。資金來源:上年結轉收入。
(14)“智慧工地”建設資金1,400萬元。資金來源:上年結轉收入。
(15)城鄉市政基礎設施完善提升項目補助資金800萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(16)全區市政基礎設施受災修復補助資金500萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(17)2021年生活垃圾分類工作試點補助經費2,100萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(18)自治區歷史文化街區保護規劃及街區相關專項規劃編制補助經費650萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(19)公園城市建設試點補助經費600萬元。資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
2.廣西建設職業技術學院共計21個項目,涉及項目金額31,310.73萬元,具體如下:
(1)償還貸款項目3,280萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(2)招生費用項目235萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排180萬元,納入財政專戶管理的收入安排55萬元。
(3)2021年高等教育中央資金(資助)項目1,806.83萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(4)宣傳經費項目380萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排270.97萬元,納入財政專戶管理的收入安排109.03萬元。
(5)“雙高”建設經費項目6,002.03萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排875萬元,納入財政專戶管理的收入安排5,127.03萬元。
(6)貸款利息支出項目356.55萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排300萬元,納入財政專戶管理的收入安排56.55萬元。
(7)2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金(自治區資金)項目1,402萬元,資金來源:全部用一般公共預算撥款資金安排。
(8)新校區建設項目7,230.09萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(9)2021年現代職業教育發展專項經費項目1,706萬元,資金來源:用一般公共預算撥款資金安排。
(10)辦公設備購置費項目400萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排350萬元,納入財政專戶管理的收入安排50萬元。
(11)圖書館新館設備購置費項目400萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(12)圖書資料購置費項目250萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(13)助學金項目1,395萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排875萬元,上年結轉結余收入520萬元。
(14)物業管理費項目760萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排700萬元,納入財政專戶管理的收入安排60萬元。
(15)2021年本專科國家助學金自治區資金項目292.95萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(16)2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金(中央資金)項目1,409萬元,資金來源:全部用一般公共預算撥款資金安排。
(17)學生經費項目613.60萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排450萬元,納入財政專戶管理的收入安排163.60萬元。
(18)高水平高職學校和專業建設項目1,553萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(19)培訓自考分成及成本支出項目722.08萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排100萬元,納入財政專戶管理的收入安排622.08萬元。
(20)智慧黨建中心項目500萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排。
(21)專業課程建設費項目616.60萬元,資金來源:納入一般公共預算撥款收入安排300萬元,納入財政專戶管理的收入安排316.60萬元。
3.廣西城市建設學校共計3個項目,涉及項目金額2,011.55萬元,具體如下:
(1)新校區建設項目952.82萬元,資金來源:一般公共預算撥款資金安排952.82萬元。
(2)2021年中等職業教育免學費補助資金(運行維護)項目450.73萬元,資金來源:一般公共預算撥款的中央資金450.73萬元。
(3)2021年現代職業教育質量提升計劃經費608萬元,資金來源:一般公共預算撥款中央資金608萬元。
4.廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心共計4個項目, 涉及項目金額2,042.40萬元,具體如下:
(1)培訓項目946.15萬元,資金來源:一般公共預算安排的資金92.82萬元,納入事業單位經營收入安排的資金853.33萬元。
(2)考試項目381.25萬元,資金來源:一般公共預算撥款非稅收入安排。
(3)建筑施工企業三類人員安全生產知識考試220萬元,資金來源:一般公共預算撥款非稅收入安排。
(4)全區住房城鄉建設行業開展其他從業人員培訓經費495萬元。資金來源:上年結轉收入。
5.廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室共計1個項目,為補助市縣項目,涉及項目金額200萬元,資金性質為政府性基金預算撥款,具體如下:
裝配式墻材開發推廣應用類示范項目補助經費預算200萬元,為政府性基金預算安排項目。
6.廣西建筑安裝工程勞動保險費保障中心共計1個項目,涉及金額5,000萬元,具體如下:
撥付全區建安勞保費管理機構業務經費5,000萬元,資金來源:上年結轉收入。
7.廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心共計2個項目,涉及項目金額3,000萬元,具體如下:
(1)廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳建筑市場互聯互通綜合服務平臺(數建云)項目1,000萬元,資金來源:上年結轉收入。
(2)廣西住建廳新建或維護類信息化建設項目2,000萬元,資金來源:上年結轉收入。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
十五、社會保障和就業支出:指用于機關和所屬事業單位在社會保障與就業方面的支出。
十六、醫療衛生支出:指行政事業單位醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
十七、住房保障支出:行政事業單位按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
十八、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
第四部分:自治區住房城鄉建設廳2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
上述報表詳見附件。
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2021年部門預算公開表.xlsx
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳
2021年2月19日